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營收及利潤“雙降”!聯(lián)贏激光如何“破冰前行”?

十一郎 來源:激光制造網(wǎng)2024-08-24 我要評論(0 )   

8月24日,深圳市聯(lián)贏激光股份有限公司發(fā)布2024年半年度報告,公司實現(xiàn)營業(yè)總收入14.56億元,同比下降14.36%,歸母凈利潤5118.45萬,同比下降74.26%。聯(lián)贏激光稱,業(yè)績下...

8月24日,深圳市聯(lián)贏激光股份有限公司發(fā)布2024年半年度報告,公司實現(xiàn)營業(yè)總收入14.56億元,同比下降14.36%,歸母凈利潤5118.45萬,同比下降74.26%。聯(lián)贏激光稱,業(yè)績下降主要原因系報告期內(nèi)合同驗收減少,確認的收入減少,且驗收的鋰電行業(yè)合同毛利率下降所致。

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事實上,聯(lián)贏激光上半年“雙降”的業(yè)績,也直接反映了當前鋰電行業(yè)投資放緩、設(shè)備行業(yè)競爭加劇的嚴峻形勢。
聯(lián)贏激光稱,已開始大力開拓非鋰電行業(yè)客戶,提高非鋰電訂單的占比,降低對單一市場的依賴風險。同時,公司還將加快國際化布局步伐,加速拓展海外市場。

業(yè)績“雙降”:

行業(yè)波動下的真實寫照

聯(lián)贏激光2024年中報稱,2024年上半年,公司繼續(xù)聚焦主業(yè),結(jié)合新能源行業(yè)新技術(shù)、新材料、新工藝等發(fā)展情況,不斷豐富公司產(chǎn)品矩陣,增強產(chǎn)品競爭力,但受下游鋰電行業(yè)投資放緩和設(shè)備行業(yè)競爭加劇等影響,2024年上半年公司實現(xiàn)營業(yè)收入145,618.98萬元,同比下降14.36%;同期歸屬于上市公司股東的凈利潤5,118.45萬元,同比下降74.26%。
聯(lián)贏激光表示,業(yè)績下滑的主要原因系營業(yè)收入下降和毛利率降低所致,報告期內(nèi)合同驗收減少,導(dǎo)致確認的收入減少,同時鋰電行業(yè)合同毛利率的顯著下降也進一步壓縮了利潤空間,其中,來自鋰電行業(yè)訂單(收入占比80.92%)毛利率同比下降7.95個百分點,拉低了綜合毛利率。
這一“雙降”的業(yè)績表現(xiàn),也直接反映了當前鋰電行業(yè)投資放緩、設(shè)備行業(yè)競爭加劇的嚴峻形勢。

多元布局:

聚焦主業(yè)并尋找新增長點

面對行業(yè)挑戰(zhàn),聯(lián)贏激光并未選擇退縮,而是采取了更加積極主動的應(yīng)對策略。在鋰電行業(yè)投資放緩的背景下,公司意識到單一市場的風險,因此公司繼續(xù)聚焦主業(yè)的同時,開始大力開拓非鋰電行業(yè)客戶,提高非鋰電訂單的占比。
數(shù)據(jù)顯示,2024年上半年,聯(lián)贏激光新簽訂單中非鋰電業(yè)務(wù)占比達到了35.05%,其中消費電子領(lǐng)域訂單增長尤為迅速,持續(xù)獲得國際頂尖客戶的新產(chǎn)品訂單。這一變化不僅為公司帶來了新的收入來源,也為后續(xù)盈利能力的改善提供了有力支撐。此外,公司還加大了海外市場開拓力度,海外新簽訂單同比增長695.68%,顯示出強勁的國際市場競爭力。
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具體而言,針對新的行業(yè)競爭格局,公司從以下三個方面積極應(yīng)對:
一是大力開拓非鋰電行業(yè)客戶,提高非鋰電訂單占比,2024年上半年新簽訂單中非鋰電業(yè)務(wù)占比達35.05%,其中消費電子領(lǐng)域訂單增長較快,持續(xù)獲得國際頂尖客戶的新產(chǎn)品訂單,為公司后續(xù)盈利能力改善提供了保證。
二是2024年上半年加大海外市場開拓力度,逐漸完善海外公司布局。公司海外新簽訂單同比增長695.68%,其中海外子公司起到了重要作用。上半年日本子公司與日本頭部車企開展技術(shù)方案交流并帶領(lǐng)日本頭部車企到國內(nèi)工廠考察交流,下半年有望實現(xiàn)突破;德國子公司上半年給數(shù)家歐洲頭部車企及電池廠提供了設(shè)備技術(shù)方案,還多次組織了歐洲車企和電池廠到國內(nèi)工廠考察交流,預(yù)計下半年將有訂單落地。
三是持續(xù)挖掘鋰電存量設(shè)備改造需求,積極為電池廠提供設(shè)備升級改造方案,以較低的投入為電池廠實現(xiàn)產(chǎn)能提升和產(chǎn)品改型,同時也提高公司鋰電訂單整體毛利率,報告期改造訂單同比增長102.57%。
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創(chuàng)新驅(qū)動:

研發(fā)投入持續(xù)增長,拓展更多領(lǐng)域

在激烈的市場競爭中,技術(shù)創(chuàng)新是聯(lián)贏激光保持競爭力的關(guān)鍵。2024年上半年,公司繼續(xù)加大研發(fā)創(chuàng)新投入,研發(fā)費用達到11,331.07萬元,同比增長7.25%,占營業(yè)收入比例達到7.78%。這一高比例的研發(fā)投入,為公司在新產(chǎn)品的研發(fā)、技術(shù)升級以及市場拓展方面提供了強有力的支持。
聯(lián)贏激光表示,上半年,公司重點研發(fā)領(lǐng)域取得了顯著進展。不僅完成了4695圓柱電池焊接機、五合一焊焊接機等核心產(chǎn)品的研發(fā),還成功研制出2KW-400um藍光激光器及其復(fù)合焊接設(shè)備,并正在進行焊接驗證。
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同時,公司還積極推進玻璃激光焊接、FPC焊接、激光錫球焊接、鈣鈦礦激光刻蝕等新興領(lǐng)域的開發(fā),將激光焊接技術(shù)拓展至半導(dǎo)體、光伏、消費電子等多個領(lǐng)域。這些創(chuàng)新成果不僅豐富了公司的產(chǎn)品線,也提升了公司的技術(shù)壁壘和市場競爭力。

募投項目:

推進多個項目,為未來發(fā)展蓄力

募投項目的建設(shè)是公司長遠發(fā)展的重要保障。2024年上半年,聯(lián)贏激光持續(xù)推進募投項目建設(shè),嚴格遵守募集資金管理規(guī)定,審慎使用募集資金,確保項目按規(guī)劃有序推進。
其中,“高精密激光器及激光焊接成套設(shè)備產(chǎn)能建設(shè)項目”主體工程已封頂;“聯(lián)贏激光華東基地擴產(chǎn)及技術(shù)中心建設(shè)項目”也取得了顯著進展,項目三期已竣工完成驗收,項目四期已封頂,預(yù)計能夠按期建設(shè)完成。這些項目的順利推進,將為公司未來的產(chǎn)能擴張、技術(shù)創(chuàng)新和市場拓展提供有力支撐。
在成本控制方面,公司加強重點業(yè)務(wù)領(lǐng)域的成本管控力度,嚴格控制非必要支出,提倡全體員工參與降本增效活動。通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、提高生產(chǎn)效率、降低采購成本等一系列措施,公司成功實現(xiàn)了期間費用的下降。數(shù)據(jù)顯示,2024年上半年公司期間費用為40,761.28萬元,較2023年同期下降了400余萬元。

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未來規(guī)劃:

加大非鋰電業(yè)務(wù),加快國際化布局

聯(lián)贏激光稱,未來將繼續(xù)堅持戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型與科技創(chuàng)新并重的發(fā)展路徑。
一方面,公司將繼續(xù)加大非鋰電業(yè)務(wù)的投入力度,逐步優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),降低對單一市場的依賴風險;另一方面,公司將繼續(xù)加強研發(fā)創(chuàng)新投入,開發(fā)半導(dǎo)體、光伏等新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域的激光焊接技術(shù),培育新的業(yè)務(wù)增長點。
與此同時,公司還將加快國際化布局步伐,提升海外市場的競爭力和影響力。
激光制造網(wǎng)根據(jù)聯(lián)贏激光半年報整理 編輯:十一郎


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